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索  引  号: YT0004/2021-15972 发文机关: 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2021-09-23 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0004/2021-15972
发文机关:
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2021-09-23
废止日期:
有效性:

鹰潭市工业和信息化局信息管理中心(含水工业产业发展办公室)2020年度决算

 

鹰潭市工业和信息化局信息管理中心

(含水工业产业发展办公室)2020年度决算

 

目    录

 

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职能

(一)鹰潭市工业和信息化局信息管理中心承担鹰潭市工信局信息网的建设和管理,收集、整理、分析并组织相关信息资源上网;负责建设和管理全局局域网、办公自动化工作以及政务信息网上编辑工作;负责推进企业信息化工作,组织实施企业信息化重大项目,协调解决企业信息化过程中出现的问题,指导企业上网和电子商务的开展;负责制定企业信息化网络建设规划、技术规范、技术标准等。

(二)鹰潭市水工业产业发展办公室研究国内外水工业发展战略、政策和动态;拟定并组织实施全市水工业产业发展规划、发展战略及相关政策;负责水工业产业发展的调度、产业管理和指导;负责协调全市水工业发展的重大问题;负责指导水工业产业基地建设;负责全市水工业产业信息统计和监测。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共两个,包括:鹰潭市工业和信息化局信息管理中心、鹰潭市水工业产业发展办公室。

本单位2020年年末实有人数8人,其中在职人员6人,退休人员2人。

 

 

 

第二部分  2020年度决算表

 

见附表鹰潭市工业和信息化委员会信息管理中心(含水工业产业发展办公室).XLS

 

第三部分  2020年度决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计89.68万元,其中年初结转和结余0.3万元,较2019年减少3.89万元,下降92.84%;本年收入合计89.38万元,较2019年减少15.73万元,下降14.97%,主要原因是:人员减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入89.38万元,占100%二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计89.68万元,其中本年支出合计88.53万元,较2019年减少18.69万元,下降17.43%,主要原因是:人员减少;年末结转和结余1.15万元,较2019年减少0.93万元,下降44.71%。

本年支出的具体构成为:基本支出88.53万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为94.24万元,决算数为89.68万元,完成年初预算的95.16%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为9.78万元,决算数为8.78万元,完成年初预算的89.78%,主要原因是:在职人员减少。

(二)卫生健康支出年初预算数为6.49万元,决算数为6.37万元,完成年初预算的98.15%,主要原因是:在职人员减少。

(三)资源勘探工业信息等支出年初预算数为71.01万元,决算数为66.86万元,完成年初预算的94.16%,主要原因是:在职人员减少。

(四)住房保障支出年初预算数为6.96万元,决算数为6.51万元,完成年初预算的93.53%,主要原因是:在职人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.68万元,其中:

(一)工资福利支出85.28万元,较2019年减少9.77万元,下降10.28%,主要原因是:在职人员减少。

(二)商品和服务支出2.5万元,较2019年增加0.1万元,增长4.17%。

(三)对个人和家庭补助支出0.75万元,较2019年减少7.02万元,下降90.35%,主要原因是:2019年对个人和家庭补助支出中包含政府性奖励金

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位,且与机关单位合并办公,无单独机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   本单位与机关合并办公,无单独项目支出。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

   一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

       


 

 


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