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索  引  号: YT0003/2021-15992 发文机关: 市发改委 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2021-09-23 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0003/2021-15992
发文机关: 市发改委
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2021-09-23
废止日期:
有效性:

鹰潭市能源综合行政执法支队2020年度部门决算


目    录

第一部分  鹰潭市能源综合行政执法支队部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市能源综合行政执法支队部门概况

一、部门主要职能

鹰潭市能源综合行政执法支队主要职责负责宣传能源法法规,监督检查能源有关法律法规执行情况;负责协调处理全市油气长输管道保护中的重大问题,指导督促有关单位履行管道保护义务,会同有关部门依法制止、查处各种破坏管道设施的违法行为;配合电力安全生产监督管理主管部门(国家能源局派出机构)开展电力行业相关工作;参与能源行业安全事故的调查处理;承办市能源主管部门交办的其他能源执法监督工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鹰潭市能源综合行政执法支队。

本部门2020年年末实有人数7人,其中在职人员6人,退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表










第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计59.63万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少0.36万元,下降100%;本年收入合计59.63万元,较2019年增加4.47万元,增长8.1%,主要原因是:日常公用经费标准提高到7000元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入59.63万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计59.63万元,其中本年支出合计50.84 万元,较2019年减少4.68万元,下降8.43%,主要原因是:2019年职业年金清算造成;年末结转和结余8.79万元,较2019年增加8.79万元,增长100%,主要原因是:2020年执法设备采购手续申请慢造成。

本年支出的具体构成为:基本支出42.14万元,占82.89%;项目支出8.7万元,占17.11%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为57.43万元,决算数为50.84万元,完成年初预算的88.53%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为47.37万元,决算数为40.58万元,完成年初预算的85.67%,主要原因是:2020年执法设备采购手续申请慢造成。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为4.16万元,决算数为4.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是:2020年人员无新增。

(三)卫生健康支出年初预算数为2.92万元,决算数为2.92万元,完成年初预算的100%,主要原因是:2020年人员无新增。

(四)住房保障支出年初预算数为2.98万元,决算数为3.18万元,完成年初预算的106.71%,主要原因是:人员工资基数增加造成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.14万元,其中:

(一)工资福利支出38.84万元,较2019年减少8.1万元,下降17.26%,主要原因是:2019年职业年金清算造成。

(二)商品和服务支出3.3万元,较2019年增加1.5万元,增长83.33%,主要原因是:日常公用经费由原因3000元调整至7000元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年持平,主要原因是2020年无因公出国事项发生。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年持平,全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要原因是2020坚持过紧日子,支出无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年持平;公务用车运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年持平,主要原因是2018年公车改革无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,主要原因是本部门为全额拨款事业单位不属于机关运行经费支出范围。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无购置车辆、无购置单位价值50万元至100万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2021年度实行绩效目标管理的项目0个,涉及0万元。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发改委事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政(事业)单位医疗、公务员医疗补助(项):指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出:指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费支出:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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