索 引 号: YT0013/2022-21209 | 发文机关: 市城市管理局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2022-03-08 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0013/2022-21209 |
发文机关: 市城市管理局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门预算 |
成文日期: 2022-03-08 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市城市管理局(本级)2022年预算编制说明
鹰潭市城市管理局(本级)2022年预算编制
说 明
目 录
第一部分 鹰潭市城市管理局(本级)概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 鹰潭市城市管理局(本级)2022年部门预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市城市管理局(本级)2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市城市管理局(本级)概况
一、单位主要职责
(一)城市管理职责。
1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和规范性文件,拟订城市管理地方性法规、规章草案,拟订城市管理的发展规划和年度计划,并组织实施。
2.负责城市市容市貌、环卫作业、园林养护、城乡环卫一体化、市政设施管理以及政府投资的菜市场的规范运行、督查调控。
3.负责月湖区老城区范围内主次干道及与其相邻的小游园(街头绿地)、城市主要公园、广场桥梁的环卫作业、园林绿化、市容管理、市政设施等城市管理工作;负责管辖范围内农贸市场的管理。
4.负责全市市容市貌、环境卫生的行政管理;负责指导全市垃圾分类;负责生活垃圾静脉智园的规划、建设、管理及运行。
5.负责全市城市园林绿化的行政管理。参与城市绿线管理;参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案的审查;负责工程建设项目附属绿化工程的验收,负责绿地面积不达标项目的查处及绿化易地种植工作。
6.负责涉及城市规划区内与城市管理有关的行政许可与管理。负责编制户外广告设施设置规划和监督管理,推行店牌店招告知性备案管理工作。
7.负责研究拟订城市管理监督与考评的办法,建立监督考评体系并组织督查考核;负责智慧城管的规划、建设及管理;对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责进行组织协调、监督检查。负责来信来访以及受理、办理和反馈人民群众有关城市管理方面的投诉和建议。
8.负责城市管理行业人员的技术、业务培训、考核,加强队伍建设。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)城市管理行政执法职责。
1.行使城市市容与环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3.行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设,未经批准进行临时建设或者未按照批准内容进行临时建设,临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除等行为的行政处罚权。对城市规划区各类违法违规建筑监管总负责、总协调、总督查。
5.行使市区内建筑管理方面法律、法规、规章规定的对未取得施工许可擅自施工行为的行政处罚权。
6.行使市区内房地产管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途;占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益;利用物业共用部位、共用设施设备进行经营以及违法进行住宅室内装饰装修等行为的行政处罚权。
7.行使市区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车驾驶人在人行道上乱停乱放机动车行为的行政处罚权。
8.行使城市管理行政执法重大案件的监管,推行提级执法。
9.行使省人民政府决定调整的城市管理领域的其它行政处罚权。
10.行使与上述行政处罚相关联的行政检查、行政强制权。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
市城管局机关本级为正县级行政单位,其中:行政编制18人,在职人数17人。职能部门8个:办公室(党委办公室)、综合科、市容管理一科、市容管理二科、法制监督科(人民武装部)、计划财务科、督查指挥科、政务服务科。
第二部分 鹰潭市城市管理局(本级)2022年部门预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年市城管局本级收入预算总计277.59万元,本年收入277.59万元,较上年预算安排减少38.45万元。其中:财政拨款收入277.59万元,比上年减少38.45万元。
(二) 支出预算情况
2022年市城管局本级支出预算总额为277.59万元。
按支出项目类别划分:基本支出235.14万元,较上年预算安排增加52.7万元,包括:工资福利支出205.78万元、商品和服务支出29.36万元;项目支出42.45万元,较上年预算安排减少91.15万元,包括:工资福利支出42.45万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出22.76万元,较上年预算安排增加4.66万元;卫生健康支出15.14万元,较上年预算安排增加3.86万元;城乡社区支出222.62万元,较上年预算安排减少50.63万元;住房保障支出17.07万元,较上年预算安排增加3.66万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出248.23万元,较上年预算安排增加24.72万元;商品和服务支出29.36万元,较上年预算安排增加7.61万元;对个人和家庭补助0万元,较上年预算安排减少70.78万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年市城管局本级财政拨款支出预算277.59万元,比上年减少38.45万元,同比下降12.2%。具体支出情况是:社会保障和就业支出22.76万元,卫生健康支出15.14万元,城乡社区支出222.62万元,住房保障支出17.07万元。
(四)政府性基金情况
政府性基金收支0万元。
(五)国有资本经营情况
2022年国有资本经营支出预算为0万元,按支出项目类别划分为项目支出0万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年市城管局本级一般公共预算内商品和服务支出29.36万元,比上年增加35%,原因是人员招录及调动,公用经费相应增加。其中:办公费3.4万元,因公出国(境)费用5万元,培训费3.2万元,公务接待费1万元,其他交通费用16.76万元。
(七)政府采购情况
2022年我局本级政府采购预算共安排12.6万元。其中,货物预算12.6万元,工程预算0万元,服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月,本单位共有车0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是环卫专用车辆。单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。
(九)预算绩效情况说明
2022年实行绩效目标管理的项目1个。
(十)项目绩效情况说明
2022年我局实施绩效目标管理的项目1个,涉及预算拨款42.45万元,其中,一般公共预算拨款42.45万元。
1.项目概述:非税收入成本2022项目是用于聘用人员工资、社保及伙食费的发放,金额42.45万元,为了更高效地完成城管执法工作。
2.实施主体、方案和周期:主体是鹰潭市城市管理局,方案为每月按时发放聘用人员工资、及时缴纳社保以及伙食保障,项目周期为一年期限。
3.绩效目标:经济成本指标是发放聘用人员工资及伙食费、缴纳社保,数量指标是招聘人数,质量指标是使用时间,时效指标是使用年限,社会效益指标是解决就业岗位,满意度指标是群众满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年市城管局本级“三公”经费年初预算安排6万元。其中:一般公共预算支出6万元。
1.因公出国(境)支出预算5万元(其中:一般公共预算支出5万元),与上年持平。
2.公务接待费1万元(其中:一般公共预算支出1万元),与上年持平。
3.公务用车购置与运行维护费0万元(其中:一般公共预算支出0万元),与上年持平。
第三部分 鹰潭市城市管理局本级2022年部门预算表
收支预算总表 | |||
填报单位:[115001]鹰潭市城市管理局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 277.59 | 社会保障和就业支出 | 22.76 |
(一)一般公共预算收入 | 277.59 | 卫生健康支出 | 15.14 |
(二)政府性基金预算收入 | 城乡社区支出 | 222.62 | |
(三)国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 17.07 | |
二、教育收费资金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | |||
本年收入合计 | 277.59 | 本年支出合计 | 277.59 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 277.59 | 支出总计 | 277.59 |
单位收入总表 | ||||||||||||||
[115001]鹰潭市城市管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 277.59 | 277.59 | 277.59 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | ||||||||||
01 | 卫生健康管理事务 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 222.62 | 222.62 | 222.62 | ||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 222.62 | 222.62 | 222.62 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 180.17 | 180.17 | 180.17 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |
单位支出总表 | ||||
填报单位[115001]鹰潭市城市管理局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 277.59 | 235.14 | 42.45 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 22.76 | 22.76 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 | |
01 | 卫生健康管理事务 | 0.14 | 0.14 | |
2100101 | 行政运行 | 0.14 | 0.14 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.02 | 10.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | |
212 | 城乡社区支出 | 222.62 | 180.17 | 42.45 |
01 | 城乡社区管理事务 | 222.62 | 180.17 | 42.45 |
2120101 | 行政运行 | 180.17 | 180.17 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.45 | 42.45 | |
221 | 住房保障支出 | 17.07 | 17.07 | |
02 | 住房改革支出 | 17.07 | 17.07 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 |
财政拨款收支总表 | ||||||
[115001]鹰潭市城市管理局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 277.59 | 一、本年支出 | 277.59 | 277.59 | ||
一般公共预算拨款收入 | 277.59 | 社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 | |||
国有资本经营预算收入 | 城乡社区支出 | 222.62 | 222.62 | |||
住房保障支出 | 17.07 | 17.07 | ||||
收入总计 | 277.59 | 支出总计 | 277.59 | 277.59 |
一般公共预算支出表 | ||||
[115001]鹰潭市城市管理局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 277.59 | 235.14 | 42.45 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 22.76 | 22.76 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 | |
01 | 卫生健康管理事务 | 0.14 | 0.14 | |
2100101 | 行政运行 | 0.14 | 0.14 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.02 | 10.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | |
212 | 城乡社区支出 | 222.62 | 180.17 | 42.45 |
01 | 城乡社区管理事务 | 222.62 | 180.17 | 42.45 |
2120101 | 行政运行 | 180.17 | 180.17 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.45 | 42.45 | |
221 | 住房保障支出 | 17.07 | 17.07 | |
02 | 住房改革支出 | 17.07 | 17.07 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
[115001]鹰潭市城市管理局 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 235.14 | 205.78 | 29.364 | |
301 | 工资福利支出 | 205.78 | ||
30101 | 基本工资 | 82.23 | 82.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.17 | 53.17 | |
30103 | 奖金 | 6.85 | 6.85 | |
30106 | 伙食补助费 | 8.55 | 8.55 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.76 | 22.76 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.02 | 10.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.98 | 4.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
30113 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 | |
302 | 商品和服务支出 | 29.36 | ||
30201 | 办公费 | 3.40 | 3.4 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 | 5 | |
30216 | 培训费 | 3.20 | 3.2 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.76 | 16.764 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
填报单位[115001]鹰潭市城市管理局 | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
115001 | 鹰潭市城市管理局 | 6.00 | 5.00 | 1.00 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[115001]鹰潭市城市管理局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
支出预算总表 | ||
科目名称 | 合计 | 结转下年 |
** | 1 | 2 |
合计 | 277.59 | |
社会保障和就业支出 | 22.76 | |
卫生健康支出 | 15.14 | |
城乡社区支出 | 222.62 | |
住房保障支出 | 17.07 | |
财政拨款预算表 | ||||
科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 277.59 | 277.59 | ||
社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | ||
卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 | ||
城乡社区支出 | 222.62 | 222.62 | ||
住房保障支出 | 17.07 | 17.07 |
项目支出绩效目标表 | |||||||
( 2022年度) | |||||||
项目名称 | 非税收入成本2022 | ||||||
主管部门及代码 | 115 | 实施单位 | 鹰潭市城市管理局 | ||||
项目属性 | 项目支出 | 项目日期范围 | 2022.1.1 | ||||
2022.12.31 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 424500 | |||||
其中:财政拨款 | 424500 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
年度绩效目标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 费用成本 | =424500元 | ||||
质量指标 | 发放及时到位 | =100% | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | =1年 | |||||
成本指标 | 成本控制率 | =100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运行 | 有效保障 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度调查 | ﹥90% |
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
相关信息: |
|||||||||||||||
|