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索  引  号: YT0011/2024-06061 发文机关: 市人社局 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2024-09-29 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0011/2024-06061
发文机关: 市人社局
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2024-09-29
废止日期:
有效性:

鹰潭市社会保险事业中心2023年度决算


鹰潭市社会保险事业中心2023年度单位决算

 

   

 

第一部分  鹰潭市社会保险事业中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

 

第一部分 鹰潭市社会保险事业中心概况

 

一、单位主要职责

鹰潭市社会保险事业中心为市人力资源和社会保障局管理的事业单位(副县级),参照公务员法管理。主要职责是经办省属驻鹰企业、市属机关、企事业单位职工基本养老保险、工伤保险。

二、机构设置及人员情况

编制人数27人,本单位2023年年末实有人数33人,其中在职人员22人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员11 人。2023年新招入在编在职人员2人,调出1人。

 

第二部分  2023年度单位决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

814.30

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

2.76

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

772.12


9


九、卫生健康支出

40

22.61


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

19.57


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

2.76


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

817.06

本年支出合计

58

817.06

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配                 

59


  年初结转和结余

29


  年末结转和结余                                

60



30



61


总计

31

817.06

总计

62

817.06

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

817.06

817.06






208

社会保障和就业支出

772.12

772.12






20801

人力资源和社会保障管理事务

513.28

513.28






2080109

社会保险经办机构

513.28

513.28






20805

行政事业单位养老支出

68.96

68.96






2080501

行政单位离退休

33.53

33.53






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.44

35.44






20825

其他生活救助

10.20

10.20






2082501

其他城市生活救助

10.20

10.20






20899

其他社会保障和就业支出

179.68

179.68






2089999

其他社会保障和就业支出

179.68

179.68






210

卫生健康支出

22.61

22.61






21011

行政事业单位医疗

22.61

22.61






2101101

行政单位医疗

15.14

15.14






2101103

公务员医疗补助

7.47

7.47






221

住房保障支出

19.57

19.57






22102

住房改革支出

19.57

19.57






2210201

住房公积金

19.57

19.57






223

国有资本经营预算支出

2.76

2.76






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.76

2.76






2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

2.76

2.76






注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

817.06

424.66

392.40




208

社会保障和就业支出

772.12

382.48

389.64




20801

人力资源和社会保障管理事务

513.28

313.52

199.77




2080109

社会保险经办机构

513.28

313.52

199.77




20805

行政事业单位养老支出

68.96

68.96





2080501

行政单位离退休

33.53

33.53





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.44

35.44





20825

其他生活救助

10.20


10.20




2082501

其他城市生活救助

10.20


10.20




20899

其他社会保障和就业支出

179.68


179.68




2089999

其他社会保障和就业支出

179.68


179.68




210

卫生健康支出

22.61

22.61





21011

行政事业单位医疗

22.61

22.61





2101101

行政单位医疗

15.14

15.14





2101103

公务员医疗补助

7.47

7.47





221

住房保障支出

19.57

19.57





22102

住房改革支出

19.57

19.57





2210201

住房公积金

19.57

19.57





223

国有资本经营预算支出

2.76


2.76




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.76


2.76




2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

2.76


2.76




注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

814.30

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

2.76

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

772.12

772.12




9


九、卫生健康支出

41

22.61

22.61




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

19.57

19.57




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

2.76



2.76


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

817.06

本年支出合计

59

817.06

814.30


2.76

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

817.06

总计

64

817.06

814.30


2.76

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

814.30

424.66

389.64

208

社会保障和就业支出

772.12

382.48

389.64

20801

人力资源和社会保障管理事务

513.28

313.52

199.77

2080109

社会保险经办机构

513.28

313.52

199.77

20805

行政事业单位养老支出

68.96

68.96


2080501

行政单位离退休

33.53

33.53


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.44

35.44


20825

其他生活救助

10.20


10.20

2082501

其他城市生活救助

10.20


10.20

20899

其他社会保障和就业支出

179.68


179.68

2089999

其他社会保障和就业支出

179.68


179.68

210

卫生健康支出

22.61

22.61


21011

行政事业单位医疗

22.61

22.61


2101101

行政单位医疗

15.14

15.14


2101103

公务员医疗补助

7.47

7.47


221

住房保障支出

19.57

19.57


22102

住房改革支出

19.57

19.57


2210201

住房公积金

19.57

19.57


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

300.97

302

商品和服务支出

27.04

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

91.18

30201

  办公费

0.07

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

58.15

30202

  印刷费

5.25

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

60.01

30203

  咨询费


30703

  国内债务发行费用


30106

  伙食补助费

13.35

30204

  手续费


30704

  国外债务发行费用


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.11

310

资本性支出

2.28

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.63

30206

  电费

1.00

31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.04

31002

  办公设备购置

2.28

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.19

30208

  取暖费

0.46

31003

  专用设备购置


30111

  公务员医疗补助缴款

7.22

30209

  物业管理费


31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费

0.15

30211

  差旅费

0.52

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

19.57

30212

  因公出国(境)费用


31007

  信息网络及软件购置更新


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.27

31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出

0.50

30214

  租赁费


31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助

94.37

30215

  会议费


31010

  安置补助


30301

  离休费


30216

  培训费


310111

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.57

31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置


30305

  生活补贴


30225

  专用燃料费


31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费


30226

  劳务费


31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31099

  其他资本性支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

1.00

312

对企业补助


30309

  奖励金

94.37

30229

  福利费


31201

  资本金注入


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31203

  政府投资基金股权投资


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

16.42

31204

  费用补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


31205

  利息补贴





30299

  其他商品和服务支出

1.33

31299

  其他对企业补助








399

其他支出








39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

经常性赠与








39910

资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

395.34

公用支出合计

29.32

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2.76


2.76

223

国有资本经营预算支出

2.76


2.76

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2.76


2.76

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

2.76


2.76

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

金额单位:万元

 

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

1.90

0.57

0.57

  1.因公出国(境)费

2




  2.公务用车购置及运行维护费

3




    (1)公务用车购置费

4




    (2)公务用车运行维护费

5




  3.公务接待费

6

1.90

0.57

0.57

    (1)国内接待费

7

——

——

0.57

         其中:外事接待费

8

——

——


    (2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

6

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——


  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

50

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——


  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

 

国有资产占用情况表

公开10表

单位鹰潭市社会保险事业中心

2023年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

  

第三部分  2023年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计817.06万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计817.06万元,比上年增加56.95万元,增长7.49%主要原因与去年对比单位新招入在编人员2人,代财政发放军转干部、退役士兵、职教幼教、离休建老等生活补助与去年对比有所增加。本年收入的具体构成:财政拨款收入817.06万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计817.06万元,其中本年支出合计817.06万元,比上年增加56.95万元,增长7.49%主要原因与去年对比单位新招入在编人员2人,代财政发放军转干部、退役士兵、职教幼教、离休建老等生活补助与去年对比有所增加。结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因均未有结转结余

本年支出的具体构成:基本支出424.66万元,占51.97%;项目支出392.40万元,占48.03%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数518.52万元,决算数817.06万元,完成年初预算的157.57%。其中:

)社会保障和就业支出(类)年初预算数437.88万元,决算数772.12万元,完成年初预算的176.33%。预决算差异主要原因:代财政发放军转干部、退役士兵、职教幼教、离休建老等生活补助不做入年初预算。

)卫生健康支出(类)年初预算数45.22万元,决算数22.61万元,完成年初预算的50%,主要原因是:年初预算做了其他收入来源的支出,而2023年未有其他收入

)住房保障支出(类)年初预算数35.03万元,决算数19.57万元,完成年初预算的55.87%。预决算差异主要原因:年初预算做了其他收入来源的支出,而2023年未有其他收入

)国有资本经营预算支出(类)年初预算数0.40万元,决算数2.76万元,完成年初预算的694.01%。预决算差异主要原因:此项支出是代财政发放的国有企业职教幼教退休老师生活补助,代财政发放的项目当年不做入本单位年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支424.66万元,其中:

(一)工资福利支出300.97万元,比上年增加89.73万元,增长42.48%主要原因1、与去年对比单位新招入在编人员2人2、2022年绩效部分做入项目支出,2023年此部分做入人员经费。

(二)商品和服务支出27.04万元,比上年减少1.90万元,下降6.58%,主要原因落实过紧日子要求压减办公费、水电费、差旅费、劳务费等支出

(三)对个人和家庭补助支出94.37万元,比上年增加93.53万元,增长11134.74%主要原因2023年决算支出较上年对比含了代财政发放军转干部、退役士兵、离休建老等生活补助

(四)资本性支出2.28万元,比上年减少5.34万元,下降70.06%,主要原因落实过紧日子要求压减办公费、水电费、差旅费、劳务费等支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.9万元,决算数0.57万元,完成全年预算30%,决算数较2022年减少了0.37万元,减少了39.36%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因中心无此类支出。决算数与上年持平主要原因均无此类支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无此类支出

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因均未购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数1.9万元,决算数0.57万元,完成全年预算的30.00%,主要原因严格落实中央八项规定,减少公务接待。全年国内公务接待6批,累计接待50人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。决算数比上年减少0.37万元,下降39.77%,主要原因严格落实中央八项规定,减少公务接待。全年国内公务接待6批,累计接待50人次,主要是:严格落实中央八项规定,减少公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出29.32万元,决算数比上年减少7.24万元,下降19.81%,主要原因落实过紧日子要求压减办公费、水电费、差旅费、劳务费等支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额12.03万元,其中:政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金392万元,占项目支出总额的82.25%。其中,3个项目评价结果为“优”,5个项目评价结果为“良”,1个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评如下:

见附件。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

二、支出科目

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):是指社会保险经办机构开展业务工作的支出三、相关专业名词

 (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(鹰潭社保).zip

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