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索  引  号: Y00035/2024-06198 发文机关: 市医疗保障局 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2024-09-30 废止日期: 有效性:
索  引  号: Y00035/2024-06198
发文机关: 市医疗保障局
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2024-09-30
废止日期:
有效性:

鹰潭市医疗保障监测中心2023年度单位决算

 

   

 

第一部分  鹰潭市医疗保障监测中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

 

第一部分 鹰潭市医疗保障监测中心概况

 

一、单位主要职责

(一)负责对全市定点医疗机构和定点零售药店使用医保基金等提供的医药服务行为、参保人员享受医疗保障待遇情况进行监测,保障我市医疗保障基金运行安全。

(二)提高基金使用效率,推进医疗保障系统信息化建设,提升数据分析能力和应用管理水平。

二、机构设置及人员情况

鹰潭市医疗保障监测中心共有预算单位1个隶属于鹰潭市医疗保障局,为公益一类全额拨款正科级事业单位。

单位内设机构:监测一科、监测二科、综合室。

单位年末在职人员5人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

 

第二部分  2023年度单位决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

75.00

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

26.49

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

6.53


9


九、卫生健康支出

40

91.26


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

3.71


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

101.50

本年支出合计

58

101.50

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配                 

59


  年初结转和结余

29


  年末结转和结余                                

60



30



61


总计

31

101.50

总计

62

101.50

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

101.50

75.00

26.49





208

社会保障和就业支出

6.53

6.53






20805

行政事业单位养老支出

6.53

6.53






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.53

6.53






210

卫生健康支出

91.26

64.76

26.49





21011

行政事业单位医疗

3.10

3.10






2101102

事业单位医疗

2.08

2.08






2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02






21015

医疗保障管理事务

88.16

61.66

26.49





2101506

医疗保障经办事务

4.19

4.19






2101550

事业运行

83.97

57.47

26.49





221

住房保障支出

3.71

3.71






22102

住房改革支出

3.71

3.71






2210201

住房公积金

3.71

3.71






注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

101.50

70.81

30.69




208

社会保障和就业支出

6.53

6.53





20805

行政事业单位养老支出

6.53

6.53





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.53

6.53





210

卫生健康支出

91.26

60.57

30.69




21011

行政事业单位医疗

3.10

3.10





2101102

事业单位医疗

2.08

2.08





2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02





21015

医疗保障管理事务

88.16

57.47

30.69




2101506

医疗保障经办事务

4.19


4.19




2101550

事业运行

83.97

57.47

26.49




221

住房保障支出

3.71

3.71





22102

住房改革支出

3.71

3.71





2210201

住房公积金

3.71

3.71





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

75.00

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

6.53

6.53




9


九、卫生健康支出

41

64.76

64.76




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

3.71

3.71




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

75.00

本年支出合计

59

75.00

75.00



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

75.00

总计

64

75.00

75.00



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

75.00

70.81

4.19

208

社会保障和就业支出

6.53

6.53


20805

行政事业单位养老支出

6.53

6.53


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.53

6.53


210

卫生健康支出

64.76

60.57

4.19

21011

行政事业单位医疗

3.10

3.10


2101102

事业单位医疗

2.08

2.08


2101103

公务员医疗补助

1.02

1.02


21015

医疗保障管理事务

61.66

57.47

4.19

2101506

医疗保障经办事务

4.19


4.19

2101550

事业运行

57.47

57.47


221

住房保障支出

3.71

3.71


22102

住房改革支出

3.71

3.71


2210201

住房公积金

3.71

3.71


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

69.13

302

商品和服务支出

1.68

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

16.53

30201

  办公费

0.81

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

21.74

30203

  咨询费


30703

  国内债务发行费用


30106

  伙食补助费

3.01

30204

  手续费


30704

  国外债务发行费用


30107

  绩效工资

13.69

30205

  水费


310

资本性支出


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.53

30206

  电费


31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31002

  办公设备购置


30110

  职工基本医疗保险缴费

2.08

30208

  取暖费


31003

  专用设备购置


30111

  公务员医疗补助缴款

1.02

30209

  物业管理费


31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费

0.17

30211

  差旅费

0.15

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

3.71

30212

  因公出国(境)费用


31007

  信息网络及软件购置更新


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出

0.66

30214

  租赁费


31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31010

  安置补助


30301

  离休费


30216

  培训费

0.30

310111

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置


30305

  生活补贴


30225

  专用燃料费


31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.42

31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31099

  其他资本性支出


30308

  助学金


30228

  工会经费


312

对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


31201

  资本金注入


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31203

  政府投资基金股权投资


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


31204

  费用补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


31205

  利息补贴





30299

  其他商品和服务支出


31299

  其他对企业补助








399

其他支出








39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

经常性赠与








39910

资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

69.13

公用支出合计

1.68

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1




  1.因公出国(境)费

2




  2.公务用车购置及运行维护费

3




    1)公务用车购置费

4




    2)公务用车运行维护费

5




  3.公务接待费

6




    1)国内接待费

7

——

——


         其中:外事接待费

8

——

——


    2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——


    其中:外事接待批次(个)

16

——

——


  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——


    其中:外事接待人次(人)

18

——

——


  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

 

国有资产占用情况表

公开10表

单位鹰潭市医疗保障监测中心

2023年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

 

第三部分  2023年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计101.50万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平,增长0.00%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平,增长0.00%;本年收入合计101.50万元,比上年增加101.50万元,增长0.00%主要原因医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,无2022年决算数据

本年收入的具体构成:财政拨款收入75.00万元,占73.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入26.49万元,占26.10%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计101.50万元,其中本年支出合计101.50万元,比上年增加101.50万元,增长0.00%主要原因医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,无2022年决算数据;结余分配0.00万元,与上年持平,增长0.00%;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,增长0.00%主要原因指标用完,无结转下年数据

本年支出的具体构成:基本支出70.81万元,占69.77%;项目支出30.69万元,占30.23%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数0.00万元,决算数75.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:

)社会保障和就业支出(类)年初预算数0.00万元,决算数6.53万元,预决算差异主要原因:医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,未编制2023年预算

)卫生健康支出(类)年初预算数0.00万元,决算数64.76万元,预决算差异主要原因:医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,未编制2023年预算

)住房保障支出(类)年初预算数0.00万元,决算数3.71万元,预决算差异主要原因:医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,未编制2023年预算

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.81万元,其中:

(一)工资福利支出69.13万元,比上年增加69.13万元,增长0.00%主要原因医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,无2022年决算数据

(二)商品和服务支出1.68万元,比上年增加1.68万元,增长0.00%主要原因医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,无2022年决算数据

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,增长0.00%主要原因单位无此项费用开支

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,增长0.00%主要原因单位无此项费用开支

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元决算数与上年持平,增长0.00%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因单位无此项费用开支。决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因单位无此项费用开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:单位无此项费用开支。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因单位无此项费用开支。决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因单位无此项费用开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因单位无此项费用开支。决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因单位无此项费用开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,未编制2023年预算2023年单位无此项费用开支。决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因医保监测中心2022年1月成立,2022年10月正式运行,无2022年决算数据全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:2023年单位无此项费用开支。其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因:单位无此项费用开支。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:单位无此项费用开支

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,增长0.00%主要原因中心为事业单位,无机关运行经费

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额14.97万元,其中:政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额14.97万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评,共涉及资金30.69 万元,占项目支出总额的100 %。其中,0 个项目评价结果为“优”, 2 个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。     

根据《鹰潭市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(鹰财绩〔20233号)的部署要求,我单位成立了以财务分管领导为组长,相关业务科室科室负责人为副组长的绩效评价小组,对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对2023年度预算资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求,结合部门特点,通过定性和定量相结合,分析评价完整,高质量完成了评价工作。

3综合评价结论

总体自评结果良好,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目实施进展慢等问题。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位医疗服务与保障服务能力提升补助资金项目支出绩效自评表”如下:



 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024年收支差额的数额。

6、上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项): 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

 (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。