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索  引  号: YT0008/2023-06369 发文机关: 市民政局 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2023-10-16 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0008/2023-06369
发文机关: 市民政局
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2023-10-16
废止日期:
有效性:

鹰潭市救助管理站2022年度决算

目    录


第一部分  鹰潭市救助管理站单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表


第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  鹰潭市救助管理站单位概况


一、单位主要职责

鹰潭市救助管理站(鹰潭市未成年人保护中心)系鹰潭市民政局下属全额拨款公益一类参照公务员法管理的事业单位,机构规格正科。主要职责如下:

(一)贯彻执行国家关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策;

(二)承担对全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、寻亲和全市未成年人、滞留的受助人员及家庭暴力受害人的救助保护工作;

(三)协助做好综合治理及街面救助管理工作;

(四)负责为因突发公共事件滞留鹰潭的生活无着人员提供临时性生活照料;

(五)负责所辖县(区)救助管理站的业务指导工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构,分别是办公室、业务室、反家庭暴力室。

本单位2022年年末实有人数 32 人,其中在职人员 19 人,离休人员  0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 1 人(遗属);年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。


第二部分  2022年度单位决算表

收入支出决算总表






公开01表

编制单位:鹰潭市救助管理站


2022年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

909.98

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

41.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

879.49


9


九、卫生健康支出

40

16.93


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

13.56


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

41.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

950.98

本年支出合计

58

950.98

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                 

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余                                

60

0.00


30



61


总计

31

950.98

总计

62

950.98

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表

编制单位:鹰潭市救助管理站



2022年度



金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

950.98

950.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

879.49

879.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.96

74.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

51.56

51.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

784.53

784.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

784.53

784.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.93

16.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.93

16.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

编制单位:鹰潭市救助管理站


2022年度



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

950.98

195.45

755.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

879.49

164.96

714.54

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.96

39.98

34.98

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

51.56

16.58

34.98

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

784.53

124.97

659.56

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

784.53

124.97

659.56

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.93

16.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.93

16.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

编制单位:鹰潭市救助管理站



2022年度





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

909.98

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

41.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

879.49

879.49

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

16.93

16.93

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

13.56

13.56

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

41.00

0.00

41.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

950.98

本年支出合计

59

950.98

909.98

41.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

950.98

总计

64

950.98

909.98

41.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:鹰潭市救助管理站

2022年度


金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

909.98

195.45

714.54

208

社会保障和就业支出

879.49

164.96

714.54

20805

行政事业单位养老支出

74.96

39.98

34.98

2080501

行政单位离退休

51.56

16.58

34.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.00

18.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.40

5.40

0.00

20820

临时救助

784.53

124.97

659.56

2082002

流浪乞讨人员救助支出

784.53

124.97

659.56

20899

其他社会保障和就业支出

20.00

0.00

20.00

2089999

其他社会保障和就业支出

20.00

0.00

20.00

210

卫生健康支出

16.93

16.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.93

16.93

0.00

2101101

行政单位医疗

11.34

11.34

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.59

5.59

0.00

221

住房保障支出

13.56

13.56

0.00

22102

住房改革支出

13.56

13.56

0.00

2210201

住房公积金

13.56

13.56

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

编制单位:鹰潭市救助管理站

2022年度



金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

161.52

302

商品和服务支出

17.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

53.29

30201

办公费

1.57

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

36.93

30202

印刷费

0.50

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

7.67

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

9.58

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.33

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.00

30206

电费

2.78

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

5.40

30207

邮电费

2.17

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.34

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

5.59

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.16

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

13.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.52

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.89

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

14.99

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

1.52

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.19

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.65

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.27

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.06

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39909

经常性赠与

0.00







39910

资本性赠与

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

178.04

公用支出合计

17.41

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

编制单位:鹰潭市救助管理站


2022年度




金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

41.00

41.00

0.00

41.00

0.00

229

其他支出

0.00

41.00

41.00

0.00

41.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

41.00

41.00

0.00

41.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

41.00

41.00

0.00

41.00

0.00









































注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

编制单位:鹰潭市救助管理站

2022年度


金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表





公开09表

编制单位:鹰潭市救助管理站


2022年度


金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

5.11

3.54

3.54

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

1.65

1.65

1.65

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

1.65

1.65

1.65

3.公务接待费

6

3.46

1.89

1.89

(1)国内接待费

7

────

────

1.89

其中:外事接待费

8

────

────

0.00

(2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

2

5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

15

其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

151

其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。


国有资产占用情况表



公开10表

编制单位:鹰潭市救助管理站

2022年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要领导干部用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

2

7.离退休干部用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。


第三部分  2022年度单位决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 950.98 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2021年减少 12.72 万元,下降100 %;本年收入合计 950.98 万元,较2021年减少0.89万元,下降 0.1%,主要原因是:业务经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 950.98 万元,占 100 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 950.98 万元,其中本年支出合计  950.98 万元,较2021年减少 8.8 万元,下降 0.92 %,主要原因是:救助人员医疗费用下降;年末结转和结余 0 万元,较2021年减少 4.8 万元,下降 100 %,主要原因是:因业务支出增长,本年没有结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 195.45 万元,占 20.6 %;项目支出 755.54 万元,占 79.4  %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 197.48  万元,决算数为 909.98 万元,完成年初预算的 460.8 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 169.95 万元,决算数为 879.49 万元,完成年初预算的 517.5 %,主要原因是:增加了困难群众救助补助资金专项资金预算外追加的支出。

(二)卫生健康支出年初预算数为 15.95 万元,决算数为  16.93万元,完成年初预算的 106.1 %,主要原因是:2022年10月新招录8名人员。

(三)住房保障支出年初预算数为 11.57 万元,决算数为  13.56万元,完成年初预算的 117.2 %,主要原因是:2022年10月新招录8名人员。

(四)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,保持不变。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.45万元,其中:

(一)工资福利支出161.52万元,较2021年减少8.35万元,下降 4.9 %,主要原因是:本年人员变动所致。

(二)商品和服务支出 17.41万元,较2021减少 1.45 万元,下降 7.7 %,主要原因是:压减一般支出,办公费、旅差费、劳务费都比上年有不同程度下降。

(三)对个人和家庭补助支出 16.52 万元,较2021年增加 14.5万元,增长 717.8%,主要原因是:一名退休职工过世,发放抚恤金。

(四)资本性支出 0 万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:与上年一样,无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.11 万元,决算数为 3.54 万元,完成全年预算的 69.3 %,决算数较2021年减少0.19 万元,下降 5.1 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加0万元,增长 0 %,主要原因是上年与本年均未安排和开支因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增减的主要原因是:上年与本年均未安排和开支因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:上年与本年均未安排和开支因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 3.46 万元,决算数为 1.89 万元,完成全年预算的54.6 %,决算数较2021年减少0.19 万元,下降 9.1 %,主要原因是:本年外站护送来人业务减少,接待比上年公务接待人数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本年外站护送来人业务减少,接待比上年公务接待人数减少。全年国内公务接待 15 批,累计接待151 人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本年无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元,其中公务用车购置全年预算数为 1.65 万元,决算数为 1.65 万元,完成全年预算的 100 %,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:上年和本年均未购置公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是:上年和本年均未购置公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为1.65万元,决算数为1.65万元,完成全年预算的 100 %,决算数较2021年增加0万元,增长 0 %,主要原因是上年和本年均未购置公务用车,年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是:控制公务用车运维成本,上年和本年均未购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 17.41 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 1.45万元,降低 7.7 %,主要原因是:落实过紧日子的要求,本年商品和服务支出减少。

(若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式说明:“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”) 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 337.07 万元,其中:政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 333.54 万元。授予中小企业合同金额 337.07 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 337.07 万元,占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:日常巡街送清凉送温暖,护送救助人员返乡。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评,共涉及资金30万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。



项目绩效目标

项目构成

流浪乞讨救助专项工作

名称

流浪乞讨救助专项经费

金额

15  万元

起止日期

2022年1月1日-2022年12月31日

责任

部门

办公室

责任人

沈建华

预期主要

目的和成果

通过地方财政配套专项工作经费投入,加强基础设施养护、设备购置、业务培训等方面支出,通过提高救助所需的软、硬件条件,全面提高救助质量、确保安全并做好流浪乞讨救助异地联络帮助工作,据以提升救助机构救助能力,提高救助管理业务水平,完善救助管理体系,并通过“救助机构开放日”等活动,提高公众认可度,提升救助工作社会效益。

绩效目标

一级

目标

二级目标

三级目标

目标值

备注

产出

目标

数量目标

救助管理经费使用率

≥95%


符合收治条件流浪乞讨人员收治率

100%


质量目标

受助人员生活标准达标率

95%


制度完成率

90%


时效目标

项目完成时效

按时





成本目标

项目总成本

15万元


项目预计节约率

0.5%


效果目标

经济效益







社会效益

提高公众认可度

有效提升


提升救助工作社会效益

有效提升


环境效益








满意度

服务对象满意度

≥90%





填表人:宋亚文      联系人电话:0701-6430687       (单位)负责人:黄彦


第四部分  名词解释


“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)行政运行(项):指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)是指民政部门用于城乡最低生活保障金支出。


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