索 引 号: YT0006/2022-19158 | 发文机关: 市科技局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-11-30 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0006/2022-19158 |
发文机关: 市科技局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2022-11-30 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市科技情报研究所单位2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市科技情报研究所单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市科技情报研究所单位概况
一、单位主要职能
本单位主要职能为:
1、科技信息服务,主要为企业提供科技政策、科技技术等信息等科技信息服务。
2、科技项目调研,主要为承担国家、省科技项目研究,科技项目调研工作。
3、项目可行新性前期研究,主要为我市企事业单位提供科技项目可行新性前期研究提供服务
4、为市政府决策提出调研意见,主要为市政府在科技政策制定提供数据支撑,为科技方面决策提出调研意见。
二、单位基本情况
本单位设立 3个内设机构,分别是办公室、声像室、调研室。
本单位2021年年末实有人数12 人,其中在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计219.07万元,其中年初结转和结余25.24 万元,较2020年增加23.5万元,增长12.02 %;本年收入合计193.83 万元,较2020年增加2.74万元,增长1.43 %,主要原因是:1、在职人员较上年新增3人。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入193.83 万元,占 100 %;事业收入 0 万元;经营收入0 万元;其他收0 万元。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 219.07万元,其中本年支出合计219.07万元,较2020年增加48.75万元,增长28.62 %,主要原因是:新增在职人员3人的人员支出;年末结转和结余 0万元,较2020年减少25.24万元,下降100%,主要原因是:2020年结转结余的经费是2020年底,省科技厅在我市举报的江西省物联网产业成果对接会的下拨经费,该对接会在2020年12月30日、31日两日召开,对接会支出在2021年发生。
本年支出的具体构成为:基本支出140.07 万元,占63.94 %;项目支出 79 万元,占 36.06 %;经营支出 0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为185.6 万元,决算数为 219.07 万元,完成年初预算的 118 %。其中:
(一)科学技术支出支出年初预算数为154.23万元,决算数为169.76 万元,完成年初预算的110 %,主要原因是:2020年10月通过事业单位招聘考试新增在职人员3人的人员支出未在2021年预算中列入。
(二)社会保障和就业支出支出年初预算数为11.47万元,决算数为 24.95万元,完成年初预算的217%,主要原因是:2020年10月通过事业单位招聘考试新增在职人员3人的人员支出未在2021年预算中列入。
卫生健康支出支出支出年初预算数为11.41万元,决算数为 13.58 万元,完成年初预算的119%,主要原因是:2020年10月通过事业单位招聘考试新增在职人员3人的人员支出未在2021年预算中列入。
住房保障支出支出支出年初预算数为8.49万元,决算数为 10.78万元,完成年初预算的127%,主要原因是:2020年10月通过事业单位招聘考试新增在职人员3人的人员支出未在2021年预算中列入。
(按公开04表支出功能类级科目分别说明)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.07 万元,其中:
(一)工资福利支出134.62万元,较2020年增加30.71万元,增长29.52%,主要原因是:新增在职人员3人的人员支出。
(二)商品和服务支出4.74万元,较2020年减少3.3万元,下降41.2%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,其他交通费未列支,落实过紧日子要求压减相关支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.12万元,较2020年减少26.84万元,下降99.55%,主要原因是:2020年对个人和家庭补助支出包涵奖退休人员的奖励金26.82万元,2021年该项支出不包括。
(四)资本性支出0.6万元,较2020年增加0.28万元,增长87.5%,本项目资金支出占总支出比重过小,增幅大,但总量小。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.11万元,完成预算的27.5%,决算数较2020年持平,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数2020年及2021年都为0万元,决算数为0万元0。
(二)公务接待费支出2020年及2021年初预算数都为0.4万元,2021年决算数为 0.11 万元,完成预算的27.5%,决算数较2020年减少0.12万元,下降52.17%,本单位公务接待费经费较少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待费经费本身过少。全年国内公务接待1批,累计接待11人次,其中外事接待0批。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出0元,全年购置公务用车数量0辆,年末公务用车保有量0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出0元,其中采购货物、工程、服务支出为0,授予小企业、小微企业合同分别为0项。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位无纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述外的收入。
3、一般公共服务:事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、社会保障和就业支出反映部门社会保障与就业方面支出。
5、住房保障支出集中反映部门用于住房方面的支出。
6、医疗卫生与计划生育支出反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7、工资福利支出反映单位开支的在职职工用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
9、机关运行经费:事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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