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索  引  号: YT0017/2022-19378 发文机关: 市水利局 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2022-12-02 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0017/2022-19378
发文机关: 市水利局
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2022-12-02
废止日期:
有效性:

鹰潭市水利局2021年度单位决算公开

目    录


第一部分  鹰潭市水利局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  鹰潭市水利局单位概况


一、单位主要职能

鹰潭市水利局是市政府主管全市水资源的规划、管理、保护和开发利用的工作部门。

主要职责有:

贯彻执行国家、省、市有关水利管理的法律、法规和政策。  

拟定全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。

统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力。

组织、指导水政监察和水行政执法,协商并仲裁部门间和县(市、区)间的水事纠纷、负责市管涉河建设项目审查和河道采砂管理。

组织、指导江河湖泊、河口滩涂的治理和开发,组织协调农田水利基本建设和乡镇供水以及农村人畜饮水工作。

研究制定水土保持的工程措施防治规划,组织水土流失的监测和综合防治。

指导全市城市防洪工作,负责鹰潭市主城区城市防洪工程建设与管理。

牵头组织实施河长制工作。

负责落实综合防灾减灾规划要求,负责水利行业水旱灾害防御工作;

承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构,分别是办公室、计划财务科、水资源水保科、建设与管理科、农村水利科、水旱灾害防御科、市河湖长制工作科、市防洪工程管理处、市河湖管理保护综合行政执法支队。

本单位2021年年末实有人数78人,其中在职人员44人,离休人员1人,退休人员33人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。


第二部分  2021年度单位决算表



















第三部分  2021年度单位决算情况说明


一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1743.7万元,其中年初结转和结余283.08万元,较2020年减少260.39万元,下降47.91%;本年收入合计1460.62万元,较2020年下降232.73万元,下降13.74%,主要原因是:部门缩减开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1460.62万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1743.7万元,其中本年支出合计1735.07万元,较2020年减少218.67万元,下降11.19%,主要原因是:2021年7人调出至花桥水利枢纽工程管理处,人员经费减少;年末结转和结余8.63万元,较2020年减少274.45 万元,下降96.9%,主要原因是:2020年信江流域综合治理项目结转了273.2万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1108.54万元,占63.9%;项目支出626.52万元,占36.1%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为928.9万元,决算数为1735.07万元,完成年初预算的186.78%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为116.67万元,决算数为132.48万元,完成年初预算的 113.55%,主要原因是:2021年公积金及社保基数提高,社会保障就业支出增加。

(二)卫生健康支出年初预算数为56.03万元,决算数为57.49万元,完成年初预算的 102.6%,主要原因是:2021年医保基数增加。

(四)农林水支出年初预算数为712.74万元,决算数为1492.27万元,完成年初预算的209.37%,主要原因是:2021年港口水闸项目开工建设。

(五)住房保障支出年初预算数为43.46万元,决算数为42.82万元,完成年初预算的98.52%,主要原因是:2021年7月2人调出至花桥水利枢纽工程管理处,人员减少,住房保障支出减少。

(六)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%,主要原因是:2021年办公经费支出增加。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.54万元,其中:

(一)工资福利支出910.08万元,较2020年减少73.54万元,下降7.5%,主要原因是:2021年9人调出至花桥水利枢纽工程管理处,人员减少。

(二)商品和服务支出122.82万元,较2020年减少66.64万元,下降35.17%,主要原因是:过紧日子,压减商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出74.46万元,较2020年减少12.94万元,下降14.8%,主要原因是:2021年9人调出至花桥水利枢纽工程管理处,人员减少。

(四)资本性支出1.17万元,较2020年增加1.17万元,增长100%,主要原因是:2021年新购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元,决算数为8.63万元,完成预算的34.5%,决算数较2020年增加1.53万元,增长21.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长0%,主要原因是:2020年无出国出境人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2020年无出国出境人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为19万元,决算数为8.63万元,完成预算的 45.4%,决算数较2020年增加1.53万元,增长21.5 %,主要原因是:2021年水利建设项目增加,工作调度对接频次增加。决算数较年初预算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,控制接待批次。全年国内公务接待87批,累计接待665人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增减0万元,增降0%,主要原因是行政事业单位车改,没有购置公务用车,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是:行政事业单位车改,没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增减0万元,增降0%,主要原因是行政事业单位车改,没有购置公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增减的主要原因是:行政事业单位车改,没有购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出124万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少65.47万元,降低34.55%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.17万元,其中:政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金31.4万元,占项目支出总额的 5%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在部门决算中反映水资源节约管理与保护项目绩效自评结果。

水资源节约管理与保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.4万元,执行数为31.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成2020年度水资源公报及水资源自然资产负债表编制;二是完成十四五节水规划及水安全规划编制工作,三是创建节水载体5个,节水宣传2次,有效节约水资源及推动社会节水意识提高。


第四部分  名词解释


一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4、年初结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映各级财政单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。

5、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021年水资源节约管理与保护决算公开项目绩效表.xls

2021年单位决算公开.xls

(单位)鹰潭市水利局2021年度单位决算公开.doc


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