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索  引  号: YT0008/2023-06371 发文机关: 市民政局 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2023-10-16 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0008/2023-06371
发文机关: 市民政局
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2023-10-16
废止日期:
有效性:

鹰潭市民政局单位(本级)2022年度决算

目    录

第一部分  市民政局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  鹰潭市民政局(本级)单位概况

一、单位主要职责

鹰潭市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职能是:

(一)拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法,并按照管辖权限进行市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:登记管理和执法监察;承担社会组织信息管理工作;参与指导全市社会组织党建工作。

(三)牵头拟订全市社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作;牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。

(四)牵头拟订全市城乡社区治理政策规划,统筹推进、督促指导城乡社区治理工作;组织实施全市城乡基层群众自治建设工作,推动城乡基层民主政治建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责设区市、区(市)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;组织实施设区市、区(市)、乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

(六)拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设。

(七)拟订全市慈善事业发展政策,监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(八)拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

(九)拟订全市儿童福利和未成年人保护政策,牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

(十)按职责负责民政系统行业安全生产监督管理和食品安全相关工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

(十一)按职责负责福利彩票管理工作。

(十二)完成市委和市政府交办的其他任务

二、单位基本情况

纳入本套单位决算范围的单位共1个,包括:鹰潭市民政局本级(含鹰潭市慈善救助中心)。

本单位设立5个内设机构,分别是1.办公室;2.基层政权和社会组织管理科;3.社会救助科;4.养老服务和儿童福利科;5.社会事务和区划地名科。

本单位2022年年末实有人数 46人,其中在职人员20 人,包括鹰潭市民政局本级行政在职15人,鹰潭市慈善救助中心全额事业5人。离休人员 0  人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员1 人(遗属);年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26人。

第二部分  2022年度单位决算表






公开01表

编制单位:鹰潭市民政局本级


2022年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

646.16

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

848.16

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

558.72


9


九、卫生健康支出

40

45.41


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

23.96


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

866.23


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,494.32

本年支出合计

58

1,494.32

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                 

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余                                

60

0.00


30



61


总计

31

1,494.32

总计

62

1,494.32

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

编制单位:鹰潭市民政局                                              2022年度                                               金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,494.32

1,494.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

558.72

558.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

296.41

296.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

247.10

247.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

19.22

19.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

111.85

111.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

79.98

79.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.74

28.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

99.18

99.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

59.08

59.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

29.10

29.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

51.28

51.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

51.28

51.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.41

45.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.41

34.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.26

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101601

老龄卫生健康事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

866.23

866.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

848.16

848.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

163.82

163.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

684.34

684.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.07

18.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

18.07

18.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:鹰潭市民政局                                              2022年度                                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,494.32

340.02

1,154.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

558.72

263.58

295.14

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

296.41

196.30

100.10

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

247.10

152.00

95.10

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

19.22

19.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

111.85

28.74

83.11

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

79.98

0.00

79.98

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.13

0.00

3.13

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.74

28.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

99.18

38.53

60.65

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

59.08

38.53

20.55

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

29.10

0.00

29.10

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

51.28

0.00

51.28

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

51.28

0.00

51.28

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.41

34.41

11.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.41

34.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.26

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2101601

老龄卫生健康事务

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

866.23

18.07

848.16

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

848.16

0.00

848.16

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

163.82

0.00

163.82

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

684.34

0.00

684.34

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.07

18.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

18.07

18.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:鹰潭市民政局                                              2022年度                                               金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

646.16

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

848.16

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

558.72

558.72

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

45.41

45.41

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

23.96

23.96

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

866.23

18.07

848.16

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,494.32

本年支出合计

59

1,494.32

646.16

848.16

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1,494.32

总计

64

1,494.32

646.16

848.16

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:鹰潭市民政局               2022年度                         金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

646.16

340.02

306.14

208

社会保障和就业支出

558.72

263.58

295.14

20802

民政管理事务

296.41

196.30

100.10

2080201

行政运行

247.10

152.00

95.10

2080202

一般行政管理事务

20.09

20.09

0.00

2080206

社会组织管理

5.00

0.00

5.00

2080207

行政区划和地名管理

5.00

5.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

19.22

19.22

0.00

20805

行政事业单位养老支出

111.85

28.74

83.11

2080501

行政单位离退休

79.98

0.00

79.98

2080502

事业单位离退休

3.13

0.00

3.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.74

28.74

0.00

20810

社会福利

99.18

38.53

60.65

2081002

老年福利

11.00

0.00

11.00

2081005

社会福利事业单位

59.08

38.53

20.55

2081006

养老服务

29.10

0.00

29.10

20820

临时救助

51.28

0.00

51.28

2082001

临时救助支出

51.28

0.00

51.28

210

卫生健康支出

45.41

34.41

11.00

21011

行政事业单位医疗

34.41

34.41

0.00

2101101

行政单位医疗

21.26

21.26

0.00

2101102

事业单位医疗

1.98

1.98

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.17

11.17

0.00

21016

老龄卫生健康事务

11.00

0.00

11.00

2101601

老龄卫生健康事务

11.00

0.00

11.00

221

住房保障支出

23.96

23.96

0.00

22102

住房改革支出

23.96

23.96

0.00

2210201

住房公积金

23.96

23.96

0.00

229

其他支出

18.07

18.07

0.00

22999

其他支出

18.07

18.07

0.00

2299999

其他支出

18.07

18.07

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:鹰潭市民政局                                              2022年度                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

275.53

302

商品和服务支出

46.42

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

110.84

30201

办公费

2.33

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

45.16

30202

印刷费

7.66

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

7.65

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

12.70

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

11.80

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.74

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

6.17

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

23.24

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

11.17

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.28

30211

差旅费

7.53

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

23.96

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.07

30215

会议费

0.67

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.61

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.46

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

18.07

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.48

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

15.52

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39909

经常性赠与

0.00







39910

资本性赠与

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

293.60

公用支出合计

46.42

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:鹰潭市民政局                                              2022年度                                               金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

848.16

848.16

0.00

848.16

0.00

229

其他支出

0.00

848.16

848.16

0.00

848.16

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

848.16

848.16

0.00

848.16

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

163.82

163.82

0.00

163.82

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

684.34

684.34

0.00

684.34

0.00

































注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:鹰潭市民政局               2022年度                         金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计





























注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:鹰潭市民政局               2022年度                         金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

3.50

3.50

1.46

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

3.公务接待费

6

3.50

3.50

1.46

(1)国内接待费

7

────

────

1.46

其中:外事接待费

8

────

────

0.00

(2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

0

5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

12

其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

106

其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:鹰潭市民政局               2022年度                    金额单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1.副部(省)级及以上领导用车

2

2.主要领导干部用车

3

3.机要通信用车

4

4.应急保障用车

5

5.执法执勤用车

6

6.特种专业技术用车

7

7.离退休干部用车

8

8.其他用车

9

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 1494.32万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2021年189.11万元减少189.11万元,下降100 %;本年收入合计 1494.32万元,较2021年801.99万元增加了692.33万元,增长了86.3%,主要原因:一是2022年财政增拨了在职人员月基础绩效,增拨了退休人员生活补贴,二是增加了政府基金拨款收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1494.32万元,占100 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 1494.32万元,其中本年支出合计1494.32万元,较2021年988.03万元增加506.29 万元,增长51.2%,主要原因:一是增加了在职人员月基础绩效和退休人员生活补贴支出,二是增加了政府基金支出。年末结转和结余 0 万元,较2021年减少3.07万元,下降100 %,主要原因是:2022年收入全部列入支出,没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 340.02万元,占22.7%;项目支出1154.30万元,占77.3%;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为295.84 万元,决算数为1494.32万元,完成年初预算的505.1 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为243.51万元,决算数为558.72万元,完成年初预算的 229.4%,主要原因是:增加了政府基金的支出。

(二)卫生健康支出年初预算数为 33.62万元,决算数为  45.41万元,完成年初预算的 135.1%,主要原因是:本年人员变动所致。

(三)住房保障支出年初预算18.72万元。决算数为 23.96万元,完成年初预算的128%。主要原因是:本年人员变动所致。

(四)其他支出年初预算数0万元。决算数为 866.23万元,完成年初预算的100%。主要原因是增加了政府基金的支出,该支出为财政追加,不在本年年初预算之列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.02 万元,其中:

(一)工资福利支出275.53 万元,较2021年248.65万元增加26.88万元,增长10.8%,主要原因是:本年人员变动所致。

(二)商品和服务支出46.42 万元,较2021年73.23万元减少26.81万元,下降36.6 %,主要原因是:落实过紧日子的要求,减少了经费的开支。

(三)对个人和家庭补助支出18.07万元,较2021年0万元增加18.07万元,增长100%,主要原因是:增加了退休人员抚恤金支出。

(四)资本性支出 0 万元,较2021年0万元持平,增减 0 %,主要原因是:本年没有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3.50万元,决算数为1.46万元,完成全年预算的41.7 %,决算数较2021年2.24万元减少0.78 万元,下降34.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增减0 万元,增降0 %,主要原因是:上年与本年均未安排和开支因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增减的主要原因是:本年未安排和开支因公出国(境)预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本年未安排和开支因公出国支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为3.50万元,决算数为  1.46万元,完成全年预算的41.7%,决算数较2021年2.24万元减少0.78 万元,下降34.8 %,决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实八项规定,本年公务接待人数减少。全年国内公务接待 12批,累计接待 106人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,减少的主要原因是:落实八项规定,本年公务接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成全年预算的100 %,决算数较2021年增减0万元,增降0 %,主要原因是:决算数与上年支出数持平,全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增减的主要原因是:本年未安排购置公务用车支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增减0 万元,增降0 %,主要原因是:上年和本年没有公务用车开支:年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增减的主要原因是:本年未安排购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 46.42万元,较上年决算数73.23万元减少44.97万元,降低61.4%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减了商品和服务支出经费的支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0.97 万元,其中:政府采购货物支出0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.97  万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0.97 万元,占授予中小企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆合计数为0。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评,共涉及资金 22 万元,占项目支出总额的100 %。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

社会组织管理

主管部门

鹰潭市民政局

实施单位

鹰潭市民政局社会组织科

项目资金 (万元)


年初预算数

全年预算数 A

全年执行数 B

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5


100%


上年结转资金







其他资金







年度总体
目标

预期目标

实际完成情况

加强社会组织管理,促进社会组织健康发展

加强社会组织管理,促进社会组织健康发展

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际  
完成值

分值

得分

偏差原因分析

指标

及改进措施

产出指标

数量指标

指标 1:社会组织年检率

≥80%

≥80%

5

5


指标 2:社会组织制定管理制度

≥90%

≥90%

5

5


……






质量指标

指标 1:年检合格率

≥80%

≥80%

5

4


指标 2:制度完成率

≥90%

≥90%

5

5


……






时效指标

指标 1项目完成时效:

1年

1年

10

10


指标 2:






成本指标

指标 1:项目总成本

5万元

5万元

7

7


指标 2:项目预计节约率

5%


3

0

业务量大,下一步加强控制

效益指标

经济效益 指标

指标 1:






指标 2:






社会效益 指标

指标 1:促进社会组织健康发展

有效提升

有效提升

20

20


指标 2:加强社会组织管理

有效提升

有效提升

20

20


生态效益 指标

指标 1:






指标 2:






可持续影响 指标

指标 1:






指标 2:






满意度

服务对象满

指标 1:社会组织满意度

≥90%

≥90%

10

10


指标

意度指标

指标 2:














总分

100

96


第四部分  名词解释

三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)行政运行(项):指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)是指民政部门用于城乡最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)是指民政部门用于社会福利的支出。 


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